操作思路:
1.导出当前科目余额信息。为第5步调整时使用
2、对总账进行反结账,在总账---结账界面按CTRL+SHIFT+F6 进行反结 ,一直结到年初1月。
3、对总账进行反记账。通过反结账月份,同样逐月进行反记账,一直反记账至期初一月
4.对科目启用客户往来。在基础资料--科目--编辑勾上客户往来
5、重新对会计科目余额进行调整。选择增行,然后汇总到科目。
6.进行对账和试算平衡:
7.后台批量更新凭证,在客户往来字段加上客户进行更新。 csup_id 凭证客户往来中的客户编码 ccode 对应的会计科目 csign 非期初
update gl_accvouch set csup_id='客户编码' where iyear='2022' and ccode='22101' and csign is not null
8.最后再进行过账及结账操作。
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